Igazolás az üzleti ajándékról


Mi a teendő, ha üzleti ajándékot adunk a minimálbér 25 százalékát meghaladó értékben? (Értelmezésünk szerint ajándék csak magánszemélynek adható, társaságnak nem. Utóbbi esetben térítés nélküli átadásról van szó!) Véleményünk szerint: a belföldi magánszemélynek igazolást adunk az átadott ajándék áfás értékéről. Társaságunknál a tétel társaságiadó-alapot növel, és áfáját is meg kell fizetnünk (ha a beszerzéskor azt visszaigényeltük). Külföldi magánszemély esetén van-e értelme igazolást kiadni a szerzett jövedelemről?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2011. május 5-én (243. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5015

[…] ennek a 16 százalékában). Mivel az adóelőleg levonására a kifizetőnek – általában – nincs lehetősége, az Szja-tv. 46. §-ának (7) bekezdése alapján, az adóköteles bevételről a magánszemély részére kiállított igazoláson köteles feltüntetni a le nem vont adóelőleg összegét is, és felhívni a magánszemély figyelmét arra, hogy a le nem vont adóelőleget a tárgynegyedévet követő hó 12. napjáig köteles megfizetni. (A kifizetőnek erről az állami adóhatóság részére is adatot kell szolgáltatnia!) Mivel a megajándékozott partner a kifizetővel nem áll biztosítotti jogviszonyban, így az ajándék adóköteles jövedelemként számításba vett összege (az ajándék áfát is magában foglaló piaci értéke) után 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell a kifizetőnek, az ajándékot adónak fizetnie. Az üzleti ajándéknak nem minősülő ajándék áfát is magában foglaló (számlázott, illetve számított) értékét a személyi jellegű egyéb kifizetések között, az egészségügyi hozzájárulást a bérjárulékok között kell elszámolni. A társasági adó alapja megállapítása során az adózás előtti eredményt – az előbbiek szerint elszámolt összegekkel – azért kell növelni, mert az […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.