Határidőn belüli fizetések könyvelése

Kérdés: Hogyan könyveljük az utólag kapott nem számlázott engedményt, ami az ellenérték fizetési határidőn belül történő pénzügyi rendezéséhez kapcsolódik? A számla eredeti teljes áfatartalma levonásba helyezhető? Esetleg kamatként kell elszámolni az engedmény összegét?
Részlet a válaszából: […] ...határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén kapott – a szerződésben meghatározott, pénzügyileg rendezendő ellenérték 3 százalékát meg nem haladó, nem számlázott – engedmény összegét.Természetesen, az egyik cégnél kapott engedmény a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 27.
Kapcsolódó címkék:  

Skontó elszámolása

Kérdés:

Társaságunk beruházási tevékenységet végez, egy új épületet építtet. Az építést végző vállalkozásoktól kapott számlák értékéből 3% skontót kapunk, amennyiben a számlák összegét egy bizonyos időn belül kifizetjük. Hogyan kell elszámolni?

Részlet a válaszából: […] ...a vevő, a megrendelő a vásárolt termék, az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét viszonylag rövid határidőn belül kiegyenlíti, mivel az az eladó, a szolgáltató számára előnyös, az eladó, a szolgáltató engedményt ad a szerződésben rögzített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 21.
Kapcsolódó címke: