149 cikk rendezése:
141. cikk / 149 Munkába járással kapcsolatos költségtérítés
Kérdés: Keletkezik-e szja- és tb-fizetési kötelezettség a munkáltatónál, ha a vasúti, a helyi- és távolsági autóbusz-bérletek, illetve -jegyek teljes (100 százalékos) értékét – a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti mértékektől eltérően – megtérítjük?
142. cikk / 149 A gallonokban vásárolt víz
Kérdés: Egy középvállalkozás tonnaszámra vásárol vizet (palackos vizet, ásványvizet, esetleg gallonos tiszta vizet). A felhasználási cél azonban nem világos, a fogyasztás nem mérhető. Az adóhatóság a gallonos tiszta vizet megpróbálja természetbeni juttatásként értelmezni. A vezetékes víz és a gallonokban vásárolt víz között mi a különbség?
143. cikk / 149 Munkába járási költségek megtérítése
Kérdés: Munkába járás esetén milyen utazási költségek elszámolása lehetséges, és ennek milyen feltételei vannak?
144. cikk / 149 Védőital
Kérdés: Kérem, ismertessék a védőitallal kapcsolatos adózási szabályokat!
145. cikk / 149 Szja: étkezési utalvány
Kérdés: Természetben juttatott étkezésnek minősül-e, ha olyan étkezési tiketteket vásárol cégünk, amelyeket éttermekben lehet beváltani? Ebben az esetben 2200 Ft-ot lehet adómentesen adni fejenként?
146. cikk / 149 Munkaadói járulék – étkezési hozzájárulás
Kérdés: Milyen személyi jellegű juttatás után kell munkaadói járulékot fizetni? Fennáll-e ez a kötelezettség az étkezési hozzájárulás esetében?
147. cikk / 149 Rendezvények költségeinek közterhei
Kérdés: Társaságunk évente karácsonyi partit rendez munkavállalói részére. Itt a rendezvényszervezéstől a terembérleten át az étel-, italfogyasztásig, az előadóművészek díjazásáig, ajándékokig minden felmerül. Hasonló módon újévi koncertet szervezünk üzleti partnereink részére is. Milyen adóterhei vannak e rendezvényeknek?
148. cikk / 149 Munkahelyi étkeztetés adóztatása
Kérdés: Saját üzemi konyhával rendelkezünk. A dolgozók, illetve a kívülállók a megállapított térítési díjat – számla alapján – megfizetik. Természetbeni juttatásként kell-e kezelni a munkahelyi étkeztetés költségeinek azon részét, amelyet a térítési díj nem fedez? Kell-e ezt számlázni? Van-e ez után áfa?
149. cikk / 149 A reprezentáció közterhei
Kérdés: Milyen közterhet kell fizetni az üzleti partnerek részére reprezentáció címen adott termék és nyújtott szolgáltatás után?